上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心
2019年度决算
目 录
第一部分 上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2019年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分 上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2019年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心概况
一、主要职能
上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心是伟德国际betvlctor1946区审计局的下属事业单位,主要职责是依据《国家审计准则》,接受伟德国际betvlctor1946区审计局委派,开展审计及审计调查工作,协助完成其他审计事项。
二、机构设置
根据上述工作职责,上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心不设内设机构。
第二部分 上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2019年度决算表
2019年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
270.20 |
一、一般公共服务支出 |
205.19 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、其他收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38.07 |
|
|
九、卫生健康支出 |
13.98 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.79 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
本年收入合计 |
270.20 |
本年支出合计 |
269.03 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
2.27 |
年末结转和结余 |
3.44 |
总计 |
272.47 |
总计 |
272.47 |
2019年度收入决算表
单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
270.20 |
270.20 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
206.36 |
206.36 |
|
|
|
|
|
|
201 |
08 |
|
审计事务 |
206.36 |
206.36 |
|
|
|
|
|
|
201 |
08 |
50 |
事业运行 |
206.36 |
206.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
38.07 |
38.07 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
38.07 |
38.07 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.87 |
25.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.77 |
11.77 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
13.98 |
13.98 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
13.98 |
13.98 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
13.98 |
13.98 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
11.79 |
11.79 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
11.79 |
11.79 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
11.79 |
11.79 |
|
|
|
|
|
2019年度支出决算表
单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
269.03 |
269.03 |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
205.19 |
205.19 |
|
|
|
|
|
201 |
08 |
|
审计事务 |
205.19 |
205.19 |
|
|
|
|
|
201 |
08 |
50 |
事业运行 |
205.19 |
205.19 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
38.07 |
38.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
38.07 |
38.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.87 |
25.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.77 |
11.77 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
13.98 |
13.98 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
13.98 |
13.98 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
13.98 |
13.98 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
11.79 |
11.79 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
11.79 |
11.79 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
11.79 |
11.79 |
|
|
|
|
2019年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
270.20 |
一、一般公共服务支出 |
205.19 |
205.19 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38.07 |
38.07 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
13.98 |
13.98 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.79 |
11.79 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
270.20 |
本年支出合计 |
269.03 |
269.03 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
2.27 |
年末财政拨款结转和结余 |
3.44 |
3.44 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2.27 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
总计 |
272.47 |
总计 |
272.47 |
272.47 |
|
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
205.19 |
205.19 |
|
201 |
08 |
|
审计事务 |
205.19 |
205.19 |
|
201 |
08 |
50 |
事业运行 |
205.19 |
205.19 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
38.07 |
38.07 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
38.07 |
38.07 |
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
0.44 |
0.44 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.86 |
25.86 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.77 |
11.77 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
13.98 |
13.98 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
13.98 |
13.98 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
13.98 |
13.98 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
11.79 |
11.79 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
11.79 |
11.79 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
11.79 |
11.79 |
|
合计 |
269.03 |
269.03 |
|
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
类 |
款 |
||||
301 |
|
工资福利支出 |
262.76 |
262.76 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
28.54 |
28.54 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
15.80 |
15.80 |
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
10.24 |
10.24 |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
139.88 |
139.88 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.87 |
25.87 |
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
11.77 |
11.77 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.98 |
13.98 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
4.89 |
4.89 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
11.80 |
11.80 |
|
301 |
14 |
医疗费 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
6.22 |
|
6.22 |
302 |
01 |
办公费 |
0.03 |
|
0.03 |
302 |
02 |
印刷费 |
|
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
|
|
|
302 |
05 |
水费 |
|
|
|
302 |
06 |
电费 |
|
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
|
|
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
0.26 |
|
0.26 |
302 |
12 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
|
|
|
302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
|
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
|
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
|
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
3.82 |
|
3.82 |
302 |
29 |
福利费 |
2.11 |
|
2.11 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
0.05 |
0.05 |
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
303 |
03 |
退职(役)费 |
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
303 |
10 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.05 |
0.05 |
|
310 |
|
资本性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
310 |
21 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
310 |
22 |
无形资产购置 |
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
合计 |
269.03 |
262.81 |
6.22 |
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行 经费决算数 |
|||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
229 |
|
|
其他支出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
合计 |
|
|
|
无政府性基金预算财政拨款支出的单位,仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
2019年度资产负债情况表 |
||||
|
|
金额单位:万元 |
||
|
数量 |
价值 |
||
年初数 |
年末数 |
年初数 |
年末数 |
|
一、资产合计 |
—— |
—— |
8.39 |
7.99 |
(一)流动资产 |
—— |
—— |
2.27 |
3.44 |
(二)固定资产 |
—— |
—— |
14.39 |
14.39 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
2.通用设备(台/套/辆) |
19 |
19 |
14.21 |
14.21 |
其中:(1)车辆(辆) |
|
|
|
|
一般公务用车 |
|
|
|
|
执法执勤用车 |
|
|
|
|
特种专业技术用车 |
|
|
|
|
其他用车 |
|
|
|
|
(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆) |
|
|
|
|
3.专用设备(台/套) |
|
|
|
|
其中:单价100万元以上专用设备 |
|
|
|
|
4.其他固定资产 |
—— |
—— |
0.18 |
0.18 |
减:累计折旧及减值准备 |
—— |
—— |
8.27 |
9.84 |
(三)长期股权投资 |
—— |
—— |
|
|
(四)长期债券投资 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)无形资产 |
—— |
—— |
|
|
减:累计摊销 |
—— |
—— |
|
|
(七)其他资产 |
—— |
—— |
|
|
二、负债合计 |
—— |
—— |
2.27 |
3.44 |
三、净资产合计 |
—— |
—— |
6.12 |
4.55 |
第三部分 上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2019年度决算情况说明
一、关于上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2019年度收入支出决算总体情况说明
上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2019年度收入总计为272.47万元、支出总计为272.47万元。与2018年度相比,收入、支出总计各增加52.45万元。主要原因:人员经费政策性因素增长。
二、关于上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2019年度收入决算情况说明
本年收入合计270.20万元,其中:财政拨款收入270.20万元,占100%。
三、关于上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2019年度支出决算情况说明
本年支出合计269.03万元,其中:基本支出269.03万元,占100%;项目支出无。
四、关于上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2019年度财政拨款收支总决算272.47万元。与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加52.45万元,增长23.84%。主要原因:人员经费政策性因素增长。
五、关于上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2019年度一般公共预算财政拨款支出269.03万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加49.01万元,增长22.28%。主要原因:人员经费政策性因素增长。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2019年度一般公共预算财政拨款支出269.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)205.19万元,占76.27%;社会保障和就业支出(类)38.07万元,占14.15%,卫生健康支出(类)13.98万元,占5.20%,住房保障支出(类)11.79万元,占4.38%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为319.75万元,支出决算为269.03万元,完成年初预算的84.14%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。
其中:
1、一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项)主要用于:人员经费及日常公用经费。年初预算为233.35万元, 支出决算为205.19万元,完成年初预算的87.93%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)主要用于:退休职工经费。年初预算1.49万元,支出决算为38.07万元,完成年初预算的25.72%。决算数小于预算数的主要原因:退休人员无特殊情况支出。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要用于:职工基本养老保险缴费。年初预算为38.16万元,支出决算为25.86万元,完成年初预算的67.77%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)主要用于:职工职业年金缴费。年初预算为15.26万元,支出决算为11.77万元, 完成年初预算的77.13%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)主要用于:职工医疗保险缴费。年初预算为18.13万元,支出决算为13.98万元,完成年初预算的77.11%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要用于:支付职工住房公积金。年初预算为13.36万元,支出决算为11.79万元,完成年初预算的88.25%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。
六、关于上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出269.03万元,包括人员经费262.81万元,公用经费6.22万元。基本支出中:
1、工资福利支出262.76万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资。
2、商品和服务支出6.22万元,主要用于:办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。
3、对个人和家庭的补助0.05万元,主要用于:托幼费。
七、关于上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,与2018年度一致。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2019年度无“三公”经费财政拨款支出。
1、因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、国内公务接待支出0.00万元(含外宾接待支出0万元)。主要用于公务接待批次0次,接待人数0人次,其中:接待外宾批次0次、接待人数0人次。
3、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。2019年,上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心无公务用车,公务用车保有量为零。
八、关于上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2019年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2019年度政府采购金额(以合同签订为准)为0万元。
(三)车辆、房屋特殊占用情况
1、车辆
截至2019年12月31日,上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心车辆保有量为零。
2、房屋
截至2019年12月31日,上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门产权的房屋为117平方米。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
2019年度,本单位无项目支出预算,故无实行绩效目标管理的项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。