上海市伟德国际betvlctor1946区归国华侨联合会
2020年度部门决算
目 录
第一部分 上海市伟德国际betvlctor1946区归国华侨联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位机构设置
第二部分 上海市伟德国际betvlctor1946区归国华侨联合会2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、资产负债情况表
第三部分 上海市伟德国际betvlctor1946区归国华侨联合会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市伟德国际betvlctor1946区归国华侨联合会概况
一、主要职能
向归侨侨眷宣传党的路线、方针和政策;协助有关部门研究、制定侨务政策。协助有关部门做好人大、政协中归侨侨眷代表、委员人选的培养、选拔和举荐工作,发挥归侨侨眷参政议政、民主监督的作用,积极参与国家政治、经济、文化和社会事务活动。维护归侨侨眷和在松侨胞的合法权益,提供有关咨询和服务。组织开展联谊活动;指导基层侨联开展归侨侨眷工作;会同有关部门做好扶侨帮困工作。开展与海外侨胞及社团的联系。配合有关部门做好新移民工作,组织引导海外侨胞、新移民在沪投资兴办实业及文教卫生等公益事业,促进海内外经济、科教、文教的合作和交流。
二、部门决算单位机构设置
从预算单位构成看,上海市伟德国际betvlctor1946区归国华侨联合会办公室部门决算包括:上海市伟德国际betvlctor1946区归国华侨联合会办公室本级决算。上海市伟德国际betvlctor1946区归国华侨联合会办公室设1个职能科室。
纳入上海市伟德国际betvlctor1946区归国华侨联合会2020年度部门决算编制范围的单位包括:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
上海市伟德国际betvlctor1946区归国华侨联合会(本级) |
|
2 |
|
|
第二部分 上海市伟德国际betvlctor1946区归国华侨联合会2020年度部门决算表
收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
244.92 |
一、一般公共服务支出 |
179.96 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
2.20 |
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
12.68 |
|
|
九、卫生健康支出 |
4.67 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
44.84 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
244.92 |
本年支出合计 |
244.35 |
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
0.57 |
总计 |
244.92 |
总计 |
244.92 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类 |
科目名称 |
|||||||
合计 |
244.92 |
244.92 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
180.53 |
180.53 |
|
|
|
|
|
20134 |
统战事务 |
180.53 |
180.53 |
|
|
|
|
|
2013401 |
行政运行 |
105.68 |
105.68 |
|
|
|
|
|
2013405 |
华侨事务 |
74.85 |
74.85 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.68 |
12.68 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.68 |
12.68 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.08 |
8.08 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.04 |
4.04 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.67 |
4.67 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.67 |
4.67 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.67 |
4.67 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.84 |
44.84 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.84 |
44.84 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.99 |
10.99 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
33.85 |
33.85 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类 |
科目名称 |
|||||||
合计 |
244.35 |
167.30 |
77.05 |
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
179.96 |
105.11 |
74.85 |
|
|
|
|
20134 |
统战事务 |
179.96 |
105.11 |
74.85 |
|
|
|
|
2013401 |
行政运行 |
105.11 |
105.11 |
0.00 |
|
|
|
|
2013405 |
华侨事务 |
74.85 |
0.00 |
74.85 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.08 |
8.08 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.84 |
44.84 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.84 |
44.84 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.99 |
10.99 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
33.85 |
33.85 |
0.00 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
244.92 |
一、一般公共服务支出 |
179.96 |
179.96 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
12.68 |
12.68 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.67 |
4.67 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
44.84 |
44.84 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
244.92 |
本年支出合计 |
244.35 |
244.35 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
0.57 |
0.57 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
244.92 |
总计 |
244.92 |
244.92 |
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
179.96 |
105.11 |
74.85 |
20134 |
统战事务 |
179.96 |
105.11 |
74.85 |
2013401 |
行政运行 |
105.11 |
105.11 |
0.00 |
2013405 |
华侨事务 |
74.85 |
0.00 |
74.85 |
205 |
教育支出 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
20508 |
进修及培训 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
2050803 |
培训支出 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
208 |
社会保障和就业支出 |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.08 |
8.08 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
44.84 |
44.84 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
44.84 |
44.84 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
10.99 |
10.99 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
33.85 |
33.85 |
0.00 |
合计 |
244.35 |
167.30 |
77.05 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
158.86 |
302 |
商品和服务支出 |
8.09 |
30101 |
基本工资 |
16.24 |
30201 |
办公费 |
3.44 |
30102 |
津贴补贴 |
78.33 |
30202 |
印刷费 |
|
30103 |
奖金 |
24.64 |
30203 |
咨询费 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.60 |
30204 |
手续费 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.08 |
30206 |
电费 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.04 |
30207 |
邮电费 |
0.73 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.67 |
30208 |
取暖费 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.28 |
30211 |
差旅费 |
0.56 |
30113 |
住房公积金 |
10.99 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.64 |
30199 |
其他工资福利支出 |
4.99 |
30214 |
租赁费 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.06 |
30215 |
会议费 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.11 |
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30308 |
助学金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
30309 |
奖励金 |
0.03 |
30228 |
工会经费 |
2.01 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30229 |
福利费 |
0.56 |
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.03 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.04 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.29 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.29 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
人员经费合计 |
158.92 |
公用经费合计 |
8.38 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
|||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
|||||||||
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
0.50 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.11 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和 结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
合计 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:上海市伟德国际betvlctor1946区归国华侨联合会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:上海市伟德国际betvlctor1946区归国华侨联合会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。
资产负债情况表 |
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单位:万元 |
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数量 |
价值 |
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年初数 |
年末数 |
年初数 |
年末数 |
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一、资产合计 |
—— |
—— |
7.49 |
5.57 |
(一)流动资产 |
—— |
—— |
2.70 |
1.95 |
(二)固定资产 |
—— |
—— |
26.23 |
26.53 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用设备(台/套/辆) |
44 |
45 |
25.09 |
25.39 |
其中:(1)车辆(辆) |
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一般公务用车 |
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执法执勤用车 |
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特种专业技术用车 |
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其他用车 |
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(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆) |
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3.专用设备(台/套) |
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其中:单价100万元以上专用设备 |
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4.其他固定资产 |
—— |
—— |
1.14 |
1.14 |
减:累计折旧及减值准备 |
—— |
—— |
21.44 |
22.91 |
(三)长期股权投资 |
—— |
—— |
|
|
(四)长期债券投资 |
—— |
—— |
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|
(五)在建工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)无形资产 |
—— |
—— |
|
|
减:累计摊销 |
—— |
—— |
|
|
(七)其他资产 |
—— |
—— |
|
|
二、负债合计 |
—— |
—— |
2.70 |
1.95 |
三、净资产合计 |
—— |
—— |
4.79 |
3.62 |
第三部分 上海市伟德国际betvlctor1946区归国华侨联合会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
上海市伟德国际betvlctor1946区归国华侨联合会2020年度收入支出总计244.92万元。与2019年度相比,收入支出总计增加22.09万元,增长9.91%。主要原因:人员经费根据政策因素调整,2020年度住房解困补贴收支金额增加,项目收支金额增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计244.92万元,其中:财政拨款收入244.92万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计244.35万元,其中:基本支出167.30万元,占68.47%;项目支出77.05万元,占31.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
上海市伟德国际betvlctor1946区归国华侨联合会2020年度财政拨款收入支出总计244.92万元。与2019年度相比,财政拨款收入支出总计增加22.09万元,增长9.91%。主要原因:人员经费根据政策因素调整,2020年度住房解困补贴收支金额增加,项目收支金额增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出244.35万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加21.52万元,增长9.66%。主要原因:人员经费根据政策因素调整,2020年度住房解困补贴支出增加,项目支出金额增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款支出244.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)179.96万元,占73.65%;教育支出(类)2.20万元,占0.9%;社会保障和就业支出(类)12.68万元,占5.19%,卫生健康支出(类)4.67万元,占1.91%,住房保障支出(类)44.84万元,占18.35%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出年初预算为300.22万元,支出决算为244.35万元,完成年初预算的81.39%。决算数小于预算数的主要原因:人员调出,人员经费减少。
1、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。主要用于:区侨务部门各项行政事项开支。年初预算为146.64万元,支出决算为105.11万元。决算数小于预算数的主要原因:人员调出,人员经费减少。
2、一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)。主要用于:区侨务部门开展各项业务工作。年初预算为85.36万元,支出决算为74.85万元。决算数小于预算数的主要原因:因疫情原因,海外接待、开展活动减少,厉行节约。
3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。主要用于:区侨办部门开展教育培训开支。年初预算为2.00万元,支出决算为2.20万元。决算数大于预算数的主要原因:基层侨务干部的培训以及相关条线培训支出增加。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。主要用于:退休老同志的走访和慰问。年初预算为1.87万元,支出决算为0.56万元。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:机关干部的保险缴纳。年初预算为11.83万元,支出决算为8.08万元。决算数小于预算数的主要原因:人员调出,人员经费减少。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:机关干部的职业年金缴纳。年初预算为5.91万元,支出决算为4.04万元。决算数小于预算数的主要原因:人员调出,人员经费减少。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。主要用于:机关干部的社保缴纳。年初预算为7.02万元,支出决算为4.67万元。决算数小于预算数的主要原因:人员调出,人员经费减少。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:缴纳住房公积金。年初预算为16.78万元,支出决算为10.99万元。决算数小于预算数的主要原因: 人员调出,人员经费减少。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于:主要用于公务员购房补贴的支出。年初预算为22.80万元,支出决算为33.85万元。决算数大于预算数的主要原因:2020年度发放员工住房解困补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出167.30万元。其中:人员经费158.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗保险、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金以及其他对个人和家庭的补助;公用经费8.38万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出以及办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.50万元,支出决算为0.11万元,完成预算的22.00%,其中:因公出国(境)费决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.11万元,完成预算的22.00%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:因疫情原因,减少公务接待。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.21万元,下降65.63%,其中:因公出国(境)费支出决算与上年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算与上年度持平;公务接待费支出决算减少0.21万元,下降65.63%。公务接待费支出减少的主要原因是:因疫情原因减少公务接待。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.11万元,占100.00%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行维护支出0.00万元。2020年,上海市伟德国际betvlctor1946区归国华侨联合会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.11万元。其中:
国内公务接待支出0.11万(含外宾接待支出0.00万元)。主要用于重要人士来松参观考察,外省市和兄弟区来松考察等,公务接待批次数1次,人次8人,其中:接待外宾批次0次、人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,支出0.00万元,支出具体情况如下:
上海市伟德国际betvlctor1946区归国华侨联合会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,支出0.00万元,支出具体情况如下:
上海市伟德国际betvlctor1946区归国华侨联合会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。
十、预算绩效管理情况
上海市伟德国际betvlctor1946区归国华侨联合会2020年度预算绩效管理工作开展情况如下:按财政要求,开展预算绩效管理工作。成立预算绩效管理领导工作小组;全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2020年度项目3个,涉及预算金额87.36万元;绩效跟踪评价的2020年度项目3个,涉及预算金额77.05万元;绩效自评的2020年度项目3个,涉及预算金额77.05万元,平均得分97分(其中,绩效评级为“优”的项目3个。绩效自评中共发现问题0个,已经完成整改的0个,正在整改的0个)。
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财政项目支出绩效自评表 |
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2020年度 |
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项目名称 |
侨务工作 |
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主管部门 |
上海市伟德国际betvlctor1946区归国华侨联合会 |
实施单位 |
上海市伟德国际betvlctor1946区归国华侨联合会 |
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项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|||||||||
年度资金总额 |
658892.20 |
658892.20 |
658892.20 |
10 |
100.0% |
10 |
|
||||||||||
其中:当年财政拨款 |
658892.20 |
658892.20 |
658892.20 |
10 |
100.0% |
10 |
|
||||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
|
- |
0.0% |
- |
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||||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
|
- |
0.0% |
- |
|
||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||||||||
全年接待海外社团不少于20批次,200人次,每季度举办侨界讲坛,举办一次侨界文艺展演,一次侨界三送活动,每个联谊平台活动不少于3次,开展海外交流主题活动不少于4次,走访慰问群众人数不少于250人。 |
受疫情影响,海外社团及代表人士来松较少,接待频次减少。每季度举办侨界讲坛,举办诵读分享会一次,三送活动一次,欧美同学会、侨商会、留学生家属联谊会等举办活动不少于3次。走访慰问侨界人士不少于250人。 |
|
|||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
||||||||
产出指标 |
数量指标 |
侨界各类专项活动 |
3-5次 |
5 |
7 |
7 |
|
|
|||||||||
“侨之家”品牌 |
17个街镇 |
17个街镇 |
7 |
7 |
|
|
|||||||||||
时效指标 |
工作开展及时性 |
及时 |
稍有延迟 |
5 |
5 |
疫情影响,部分活动延迟 |
|
||||||||||
质量指标 |
侨界活动安排合理性 |
合理 |
合理 |
7 |
7 |
|
|
||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
群体性事件发生数 |
0 |
0 |
7 |
7 |
|
|
|||||||||
“侨之家”举办活动数量 |
增加 |
增加 |
6 |
6 |
疫情影响,活动次数受控,增加少 |
|
|||||||||||
为侨服务的能力和水平 |
增强 |
增强 |
7 |
7 |
|
|
|||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基层群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
7 |
7 |
|
|
|||||||||
海外华人华侨满意度 |
≥95% |
≥95% |
7 |
7 |
|
|
|||||||||||
长效管理指标 |
长效管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
7 |
7 |
|
|
||||||||||
长效管理制度明确性 |
明确 |
明确 |
7 |
7 |
|
|
|||||||||||
人力资源指标 |
人力资源机构合理性 |
合理 |
合理 |
7 |
7 |
|
|
||||||||||
部门协助指标 |
涉侨部门配合活动开展 |
配合 |
配合 |
6 |
6 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
总分: |
97 |
|
|||||||||
财政项目支出绩效自评表 |
|
||||||||||||||||
2020年度 |
|
||||||||||||||||
项目名称 |
宣传与推广 |
||||||||||||||||
主管部门 |
上海市伟德国际betvlctor1946区归国华侨联合会 |
实施单位 |
上海市伟德国际betvlctor1946区归国华侨联合会 |
||||||||||||||
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
年度资金总额 |
89592.00 |
89592.00 |
89592.00 |
10 |
100.0% |
10 |
|||||||||||
其中:当年财政拨款 |
89592.00 |
89592.00 |
89592.00 |
10 |
100.0% |
10 |
|||||||||||
上年结转资金 |
|
|
|
- |
0.0% |
- |
|||||||||||
其他资金 |
|
|
|
- |
0.0% |
- |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||
资金使用合理,宣传效果突出,社会影响力广泛,全年区级宣传活动不少于5场,基层各单位不少于20场,受众群众达20000人,社区侨法知晓率达到85% |
资金使用合理规范,按照全年工作任务按时完成宣传工作,侨务工作宣传效果突出。乡情小报全年4800份全部发放到位,覆盖范围广。侨法宣传活动按时开展,多种形式,涉侨政策宣传册发放到位,受众面广。 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
《乡情》小报编印 |
4800份 |
4800份 |
9 |
9 |
|
||||||||||
订阅报刊杂志 |
100人 |
100人 |
9 |
9 |
|
||||||||||||
时效指标 |
宣传活动开展及时率 |
100% |
100% |
9 |
9 |
|
|||||||||||
质量指标 |
工作计划完成率 |
100% |
100% |
9 |
9 |
|
|||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
伟德国际betvlctor1946海外宣传媒体数量 |
增加 |
增加 |
8 |
8 |
|
||||||||||
海外联系重要社团数目 |
增加 |
增加 |
8 |
8 |
|
||||||||||||
侨务工作社会影响力 |
增强 |
增强 |
9 |
9 |
|
||||||||||||
满意度指标 |
长效管理指标 |
部门沟通机制健全性 |
健全 |
健全 |
9 |
9 |
|
||||||||||
宣传措施完整度 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
|
||||||||||||
服务对象满意度指标 |
基层侨界群众满意度 |
95% |
95% |
9 |
9 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
总分: |
98 |
||||||||||
财政项目支出绩效自评表 |
|
||||||||
2020年度 |
|
||||||||
项目名称 |
业务培训 |
||||||||
主管部门 |
上海市伟德国际betvlctor1946区归国华侨联合会 |
实施单位 |
上海市伟德国际betvlctor1946区归国华侨联合会 |
||||||
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
年度资金总额 |
22010.00 |
22010.00 |
22010.00 |
10 |
100.0% |
10 |
|||
其中:当年财政拨款 |
22010.00 |
22010.00 |
22010.00 |
10 |
100.0% |
10 |
|||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
|
- |
0.0% |
- |
|||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
|
- |
0.0% |
- |
|||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
举办侨务干部培训班,全年组织约70名侨务干部参加培训,确保基层侨务干部和侨联班子成员业务能力有所提升,为侨服务能力有所增强。 |
举办侨务干部培训班,组织全区基层侨务干部参加,侨务干部工作水平有所提升。另外开展一次基层侨联主席与崇明侨联的交流学习培训。 |
||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
基层侨务干部培训班人数 |
70 |
70 |
12 |
12 |
|
||
培训班次数 |
1 |
2 |
12 |
12 |
|
||||
质量指标 |
培训通过率 |
100% |
100% |
11 |
11 |
|
|||
时效指标 |
年度培训工作完成及时性 |
及时 |
及时 |
11 |
11 |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
专业优势及领头作用 |
提升 |
提升 |
11 |
11 |
|
||
政策知晓率 |
85% |
85% |
11 |
11 |
|
||||
满意度指标 |
长效管理指标 |
回访机制健全性 |
健全 |
待完善 |
9 |
9 |
培训之后的效果反馈机制不完善 |
||
人力资源指标 |
培训人员完备性 |
完备 |
待完善 |
10 |
10 |
专业培训人员有待完善 |
|||
|
|
|
|
|
|
总分: |
97 |
||
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
机关运行经费支出8.38万元,比2019年度减少1.93万元,下降18.72%。主要原因是厉行节约。
(二)政府采购支出情况
上海市伟德国际betvlctor1946区归国华侨联合会2020年度政府采购金额(以合同签订为准)为1.08万元,其中:货物采购金额1.08万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.10万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0.00万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额1.08万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0.00万元。
(三)车辆、房屋特殊占用情况
1、车辆
(1)使用区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车的单位按以下格式进行说明:
截至2020年12月31日,上海市伟德国际betvlctor1946区归国华侨联合会使用的一般公务用车中,由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为0辆。
2、房屋
(1)截至2020年12月31日,上海市伟德国际betvlctor1946区归国华侨联合会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为0.00平方米。
(2)截至2020年12月31日,上海市伟德国际betvlctor1946区归国华侨联合会拥有产权的房屋共0.00平方米,其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门(单位)使用的房屋为0.00平方米。
截至2020年12月31日,上海市伟德国际betvlctor1946区归国华侨联合会使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门(单位)产权的房屋为96.8平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。